Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACKSON ONILDO DE CAMARGO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1792 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
264,00 |
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06/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22908677; |
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264,00 |
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20/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863141
PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2019
JACKSON ONILDO DE CAMARGO ME - 87173 |
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264,00 |
TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.