Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1794 |
Data de lançamento: |
11/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/02/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2019 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/02/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. |
120,00 |
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18/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 275192 |
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120,00 |
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22/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1794/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.