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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1880 Data de lançamento: 14/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E ESPAÇO DESTINADO A EQUOTERAPIA. 0,00 15.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E ESPAÇO DESTINADO A EQUOTERAPIA. 15.020,00
08/03/2019 Conforme DANFE Nº 890/22972246; 890/22972058; 15.020,00
20/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006405 PAGTO. REF. EMPENHO 1880/2019 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 15.020,00
TOTAL 15.020,00 15.020,00 15.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.