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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1923 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA AS PROFESSORAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 3.405,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 VALOR REF. CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA AS PROFESSORAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 3.405,50
12/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/11842; 3.405,50
18/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863133, 863132 PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2019 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 3.405,50
TOTAL 3.405,50 3.405,50 3.405,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.