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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1981 Data de lançamento: 19/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REPASSE PARA ESTABELECER CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETO E DESPESAS COM A ATIVADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE,AGREGADO AO PROJETO DE EQUOTERAPIA, CONFORME TERMO DE FOMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO PARA O ANO DE 2019. 0,00 195.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2019 VALOR REF. REPASSE PARA ESTABELECER CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETO E DESPESAS COM A ATIVADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE,AGREGADO AO PROJETO DE EQUOTERAPIA, CONFORME TERMO DE FOMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO PARA O ANO DE 2019. 195.000,00
04/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,28
10/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,28
24/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,28
02/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006448 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. MARÇO/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,28
13/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,28
21/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. ABRIL/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,28
25/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,28
02/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. MAIO/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,28
25/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,28
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. JUNHO/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,28
28/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,28
03/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. JULHO/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,28
24/09/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,28
01/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006704 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. AGOSTO/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,28
29/10/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,28
05/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. SETEMBRO/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,28
26/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,28
03/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. OUTUBRO/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,28
19/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,28
20/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006863 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF.NOVEMBRO/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,28
26/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 17.727,20
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793 17.727,20
TOTAL 195.000,00 195.000,00 195.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.