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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2014 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1300-24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº14. 1.580,00 6.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1300-24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº14. 6.320,00
13/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/85785; 6.320,00
20/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006401 PAGTO. REF. EMPENHO 2014/2019 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 6.320,00
TOTAL 6.320,00 6.320,00 6.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.