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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2459 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: LIXEIRAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE QUATRO LIXEIRAS COM TAMPA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 0,00 5.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE QUATRO LIXEIRAS COM TAMPA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 5.440,00
14/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/80; 5.440,00
10/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901841 PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2019 JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 5.440,00
TOTAL 5.440,00 5.440,00 5.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.