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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2470 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 36/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS E AREIA PARA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA. 0,00 5.645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 PP 36/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS E AREIA PARA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA. 5.645,00
14/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/620; 5.645,00
05/04/2019 Pagamento de Empenho 2470/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901829 5.645,00
TOTAL 5.645,00 5.645,00 5.645,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.