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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2608 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 36 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 36/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS. 0,00 1.185,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 PP 36/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS. 1.185,03
20/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/623; 1.185,03
05/04/2019 Pagamento de Empenho 2608/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901829 1.185,03
TOTAL 1.185,03 1.185,03 1.185,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.