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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2619 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS DAS OFICINAS OFERECIDAS AOS GRUPOS DO PAIF ATENDIDOS NO CRAS. 0,00 633,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS DAS OFICINAS OFERECIDAS AOS GRUPOS DO PAIF ATENDIDOS NO CRAS. 633,52
21/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/5; 633,52
29/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2019 AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 633,52
TOTAL 633,52 633,52 633,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.