Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2711 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI. |
1.412,00 |
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01/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23209084; |
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1.412,00 |
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15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863266
PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2019
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 |
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1.412,00 |
TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.