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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2768 Data de lançamento: 06/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal da Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2019 VENC. EM 11, 18 E 20/03/2019. 0,00 2.164,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2019 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO/2019 VENC. EM 11, 18 E 20/03/2019. 2.164,05
06/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/026538526; U/026487434; U/026487433; U/026449625; U/026384879; U/026528904; U/026445692; 2.164,05
19/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901767 PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 2.164,05
TOTAL 2.164,05 2.164,05 2.164,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.