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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2799 Data de lançamento: 07/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DE ABRIGO NA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS. 0,00 88,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DE ABRIGO NA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS. 88,30
29/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/35581; 88,30
04/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006421 PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2019 LOJAS BECKER LTDA - 63930 88,30
TOTAL 88,30 88,30 88,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.