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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST

Dados do Empenho
Número do empenho: 2917 Data de lançamento: 08/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: SACOS DE LIXO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 0,00 1.062,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 1.062,00
01/04/2019 Conforme DANFE Nº 890/23272555; 1.062,00
08/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2019 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 1.062,00
TOTAL 1.062,00 1.062,00 1.062,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.