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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2975 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA. 0,00 1.800,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA. 1.800,30
04/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/90; 1.800,30
11/04/2019 Pagamento de Empenho 2975/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006429 1.800,30
TOTAL 1.800,30 1.800,30 1.800,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.