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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3090 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 1.072,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1.072,20
14/03/2019 EMPENHADO A MAIOR -80,00
18/03/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 992,20
15/05/2019 Pagamento de Empenho 3090/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863262 992,20
TOTAL 992,20 992,20 992,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.