Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELISANGELA DA ROCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3130 |
Data de lançamento: |
15/03/2019 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/03/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE PALESTRA "EXPOSIÇÃO E VIVÊNCIA". |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2019 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/03/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE PALESTRA "EXPOSIÇÃO E VIVÊNCIA". |
50,00 |
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18/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 221207 |
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50,00 |
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22/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006384
PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2019
ELISANGELA DA ROCHA - 64117 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.