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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3208 Data de lançamento: 19/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COLETA ON LINE DE DADOS POR TRANSMISSÃO REMOTA DE 26 FAIXAS SUPERVISIONADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO CFE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2018. 0,00 69.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COLETA ON LINE DE DADOS POR TRANSMISSÃO REMOTA DE 26 FAIXAS SUPERVISIONADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO CFE 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2018. 69.680,00
01/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2745 8.934,85
01/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2746 33.500,00
26/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001589 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2745 8.934,85
26/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001592, 001591 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2746 33.500,00
02/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2755 24.338,00
26/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001613, 001614 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2755 24.338,00
20/12/2019 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -2.907,15
TOTAL 66.772,85 66.772,85 66.772,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.