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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3211 Data de lançamento: 19/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA CFE CONTRATO Nº82/2019. 0,00 17.195,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA CFE CONTRATO Nº82/2019. 17.195,91
08/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 275 5.000,00
08/05/2019 Conforme DANFE Nº 890/23609265; 890/23610553; 890/23611493; 12.195,91
08/05/2019 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3211/2019, 64476 - ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA 192,50
15/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006469 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 275 4.807,50
15/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006469 Conforme DANFE Nº 890/23609265; 890/23610553; 890/23611493; 12.195,91
TOTAL 17.195,91 17.195,91 17.195,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 08/05/2019 192,50 Lançada
TOTAL   192,50