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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3267 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE NOTEBOOK PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA, E COMPUTADORES PARA O SETORES DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO,TESOURARIA E GABINETE DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018. 0,00 1.697,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 VALOR REF. LOCAÇÃO DE NOTEBOOK PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA, E COMPUTADORES PARA O SETORES DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO,TESOURARIA E GABINETE DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018. 1.697,00
20/03/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1.697,00
26/03/2019 Pagamento de Empenho 3267/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.697,00
TOTAL 1.697,00 1.697,00 1.697,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.