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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3269 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA USO NA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018. 0,00 337,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA USO NA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018. 337,00
20/03/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 337,00
26/03/2019 Pagamento de Empenho 3269/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 337,00
TOTAL 337,00 337,00 337,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.