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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3300 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: HOTEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES QUE ESTIVERAM MINISTRANDO ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0,00 452,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES QUE ESTIVERAM MINISTRANDO ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 452,00
15/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/5569; 452,00
22/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863200 PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2019 STEFANIA ROTA KESTERKE - 62614 452,00
TOTAL 452,00 452,00 452,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.