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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3320 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 VALOR REF. CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 375,00
15/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/11986; 375,00
22/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864196 PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2019 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.