Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3329 |
Data de lançamento: |
21/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
CORRESPONDENCIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCICAS PARA OS CONTRIBUINTES EM DÍVIDA ATIVA. |
0,00 |
2.925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2019 |
VALOR REF. POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCICAS PARA OS CONTRIBUINTES EM DÍVIDA ATIVA. |
2.925,00 |
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21/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1619250520 |
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2.925,00 |
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27/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006394
PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 |
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2.925,00 |
TOTAL |
2.925,00 |
2.925,00 |
2.925,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.