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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3361 Data de lançamento: 22/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE. 3.000,00
15/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3/350; 3.000,00
13/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863244 PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2019 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.