Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLOVIS ELISANDRO ORLING ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3391 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
880,00 |
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18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; |
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880,00 |
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13/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863234
PAGTO. REF. EMPENHO 3391/2019
CLOVIS ELISANDRO ORLING ME - 63227 |
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880,00 |
TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.