Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
344 |
Data de lançamento: |
04/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA E DUAS PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA E DUAS PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
300,00 |
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24/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/20052; |
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300,00 |
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08/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863060
PAGTO. REF. EMPENHO 344/2019
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.