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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 353 Data de lançamento: 04/01/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DECORAÇÃO NATAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FELTRO, FIBRA E ALFINETES PARA USO NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2018. 0,00 544,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FELTRO, FIBRA E ALFINETES PARA USO NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2018. 544,00
24/01/2019 Conforme DANFE Nº 890/22446396; 544,00
08/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901803 PAGTO. REF. EMPENHO 353/2019 CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 544,00
TOTAL 544,00 544,00 544,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.