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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROZANE KERN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3775 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. 0,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. 2.100,00
08/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 45 2.100,00
15/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901851 PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2019 ROZANE KERN ME - 88161 2.100,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.