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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3784 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: TECIDOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIÉS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR MINISTRADA PELA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIÉS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR MINISTRADA PELA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 60,00
18/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/8; 60,00
13/05/2019 Pagamento de Empenho 3784/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863254 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.