Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3920 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS E CADEIRAS FIXAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS E CADEIRAS FIXAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
800,00 |
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18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/161; |
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800,00 |
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30/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901865
PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2019
CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS - 88167 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.