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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3974 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHAS E PALANQUES PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES EM SÃO DOMINGOS, SÃO LOURENÇO, SANTO INÁCIO E COXILHA SECA. 0,00 3.248,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHAS E PALANQUES PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES EM SÃO DOMINGOS, SÃO LOURENÇO, SANTO INÁCIO E COXILHA SECA. 3.248,75
18/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/3611; 3.248,75
30/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901865 PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2019 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 3.248,75
TOTAL 3.248,75 3.248,75 3.248,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.