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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4000 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: CICLOFAIXAS
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 PP 03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA VERMELHA A BASE DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, EMBALGEM DE 18 LITROS 221,00 15.470,00
50.00 DILUENTE ESPECIAL PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, EMBALAGEM DE 18 LITROS, PARA PINTURA DAS CICLOFAIXAS. 153,00 7.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 PP 03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA VERMELHA A BASE DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, EMBALGEM DE 18 LITROS DILUENTE ESPECIAL PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, EMBALAGEM DE 18 LITROS, PARA PINTURA DAS CICLOFAIXAS. 23.120,00
18/04/2019 Conforme DANFE Nº 2/15782; 23.120,00
26/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001588 PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2019 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - 86406 23.120,00
TOTAL 23.120,00 23.120,00 23.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.