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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4041 Data de lançamento: 02/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE BENEFÍCIOS E MEDICAMENTOS NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016. 0,00 3.819,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2019 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE BENEFÍCIOS E MEDICAMENTOS NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016. 3.819,60
23/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10983 763,92
30/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11133 763,92
26/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11280 763,92
04/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864382 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10983 763,92
25/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11439 763,92
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864434 763,92
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864434 763,92
26/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11596 763,92
11/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864516 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11439 763,92
19/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864572 763,92
TOTAL 3.819,60 3.819,60 3.819,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.