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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4042 Data de lançamento: 02/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016. 0,00 109,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2019 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE CEMITÉRIOS NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016. 109,25
23/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10979 21,85
30/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11129 21,85
26/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11276 21,85
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4042/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006542 21,85
25/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11435 21,85
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4042/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006628 21,85
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4042/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006628 21,85
26/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11592 21,85
11/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4042/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006750 21,85
19/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4042/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21,85
TOTAL 109,25 109,25 109,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.