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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4044 Data de lançamento: 02/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016. 0,00 1.091,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2019 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016. 1.091,30
23/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10984 218,26
30/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11134 218,26
26/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11281 218,26
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4044/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006542 218,26
25/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11440 218,26
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4044/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006628 218,26
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4044/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006628 218,26
26/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11597 218,26
11/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4044/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006750 218,26
19/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4044/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 218,26
TOTAL 1.091,30 1.091,30 1.091,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.