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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4062 Data de lançamento: 02/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO DO ISS, DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, ITBI WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016. 0,00 20.189,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2019 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO DO ISS, DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, ITBI WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016. 20.189,35
23/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10980 4.037,87
30/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11130 4.037,87
26/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11277 4.037,87
03/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4062/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006542 4.037,87
25/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11436 4.037,87
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4062/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006628 4.037,87
23/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4062/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006628 4.037,87
26/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11593 4.037,87
11/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4062/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006750 4.037,87
19/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4062/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.037,87
TOTAL 20.189,35 20.189,35 20.189,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.