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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4112 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA DO 1º ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR. 0,00 124,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DA EQUIPE DO SAMU NO DIA DO 1º ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR. 124,30
09/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/8716; 124,30
16/04/2019 Pagamento de Empenho 4112/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 124,30
TOTAL 124,30 124,30 124,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.