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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIPROHL COML IMP EXP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4334 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE. 0,00 129,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE. 129,60
15/04/2019 Conforme DANFE Nº 0/123210; 129,60
22/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4334/2019 DIPROHL COML IMP EXP LTDA - 64306 129,60
TOTAL 129,60 129,60 129,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.