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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4361 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 368,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 VALOR REF. ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 368,46
08/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 368,46
16/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863193 PAGTO. REF. EMPENHO 4361/2019 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 368,46
TOTAL 368,46 368,46 368,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.