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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4362 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 87,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 VALOR REF. ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 87,44
08/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 87,44
16/04/2019 Pagamento de Empenho 4362/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006433 87,44
TOTAL 87,44 87,44 87,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.