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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VERONICA OLIVEIRA DELFINO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4398 Data de lançamento: 09/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE ARTESANATO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. 0,00 1.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. 1.950,00
18/04/2019 Conforme DANFE Nº 890/23753729; 1.950,00
29/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000702 PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2019 VERONICA OLIVEIRA DELFINO ME - 83593 1.950,00
TOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.