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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULA GUIMARAES SIQUEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4734 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A SERVIDORA PARTICIPARR DE TREINAMENTO NA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. 0,00 149,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A SERVIDORA PARTICIPARR DE TREINAMENTO NA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. 149,60
10/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 149,60
20/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901885 PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2019 PAULA GUIMARAES SIQUEIRA - 82546 149,60
TOTAL 149,60 149,60 149,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.