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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5119 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E AGUARRAS PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CALÇADAS E PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 1.806,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E AGUARRAS PARA MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CALÇADAS E PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 1.806,60
23/04/2019 Conforme Cupom Fiscal Nº 80579; 1.806,60
07/05/2019 Pagamento de Empenho 5119/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863226 1.806,60
TOTAL 1.806,60 1.806,60 1.806,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.