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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5129 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FNAS - Recurso Federal
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MAQUIAGEM PARA USO EM GESTANTES ATENDIDAS NO PROGRAMA PIM CRIANÇA FELIZ PARA ENSAIOS FOTOGRÁFICOS. 0,00 575,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MAQUIAGEM PARA USO EM GESTANTES ATENDIDAS NO PROGRAMA PIM CRIANÇA FELIZ PARA ENSAIOS FOTOGRÁFICOS. 575,29
23/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/197343; 575,29
17/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2019 RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 575,29
TOTAL 575,29 575,29 575,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.