Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIBELI VINCENZI MEDFARMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5209 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
KIT PRIMEIROS SOCORROS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
0,00 |
792,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
792,40 |
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26/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3886; |
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792,40 |
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20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2019
SIBELI VINCENZI MEDFARMA - 66034 |
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792,40 |
TOTAL |
792,40 |
792,40 |
792,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.