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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LETICIA COPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5221 Data de lançamento: 26/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE FONOTERAPIA
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 3.000,00
26/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/21; 3.000,00
17/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5221/2019 LETICIA COPINI ME - 86689 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.