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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5265 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO NAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E GEMA LANER GHISLENI. 0,00 216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO NAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E GEMA LANER GHISLENI. 216,00
30/04/2019 Conforme DANFE Nº 890/24058758; 216,00
30/05/2019 Pagamento de Empenho 5265/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863310 216,00
TOTAL 216,00 216,00 216,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.