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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5305 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal do Idoso
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. JUROS DO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 15/05/2019. 0,00 1,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 VALOR REF. JUROS DO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 15/05/2019. 1,50
30/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1,50
17/05/2019 Pagamento de Empenho 5305/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901883 1,50
TOTAL 1,50 1,50 1,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.