Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5306 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal do Idoso |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MULTA DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 15/05/2019. |
0,00 |
29,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
VALOR REF. MULTA DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 15/05/2019. |
29,93 |
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30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/203540; |
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29,93 |
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17/05/2019 |
Pagamento de Empenho 5306/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901883 |
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29,93 |
TOTAL |
29,93 |
29,93 |
29,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.